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 索 引 號: awcz/2020-00003
 標  題: 瑪曲縣阿萬倉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
 發(fā)文字號:  發(fā)文機關: 瑪曲縣阿萬倉鎮(zhèn)
 成文日期:  發(fā)文日期: 2020-09-24
 
瑪曲縣阿萬倉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

 

瑪曲縣阿萬倉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

中共阿萬倉鎮(zhèn)委員會、阿萬倉鎮(zhèn)人民政府是根據《中國共產黨章程》、《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定設立的,是中共瑪曲縣委、瑪曲縣人民政府領導下的基層黨組織和基層政權組織,其主要職責是:

(一)認真宣傳貫徹黨和國家的路線、方針、政策和法律法規(guī),執(zhí)行上級黨組織和國家行政機關的決定、命令和指示;履行好憲法和法律賦予的職責和義務;保證黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)在本鎮(zhèn)的貫徹落實。

(二)科學制定本行政區(qū)域內的經濟和各項社會事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃并負責組織實施;穩(wěn)定牧村基本經濟制度,營造良好的牧村經濟發(fā)展環(huán)境,搞好牧村市場監(jiān)督。

(三)負責本鎮(zhèn)、村、企業(yè)黨的建設和村民委員會建設;負責搞好本鎮(zhèn)黨員、干部的黨風廉政建設和政務、村務公開工作;負責領導本鎮(zhèn)群團組織和民兵武裝的工作;負責指導、協(xié)調管理本鎮(zhèn)各事業(yè)單位的工作。

(四)負責制定本鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;負責指導本鎮(zhèn)牧村產業(yè)結構的規(guī)劃及調整,搞好牧業(yè)技術的推廣和完善牧、工、貿服務體系建設。

(五)負責搞好牧村勞動力技能培訓,引導牧村勞動力轉移和就業(yè),不斷提高社會主義新牧村建設水平。

(六)按照《中華人民共和國城鎮(zhèn)規(guī)劃法》賦予的職責,做好本行政區(qū)域的鎮(zhèn)、村規(guī)劃、建設、管理工作。

(七)負責貫徹落實各項強牧惠牧政策,搞好牧村土地、草場的承包、流轉、管理和草原生態(tài)保護及牧民負擔監(jiān)督管理、牧村集體資產財務管理工作;搞好本鎮(zhèn)、村、社(組)的綠化和環(huán)境治理、保護以及交通、水利、公益設施的建設、維護等工作。

(八)負責本鎮(zhèn)的民主法制建設和社會治安綜合治理工作做好各項民事糾紛的調解,化解牧村社會矛盾,保障牧民合法權益,維護牧村社會穩(wěn)定。

(九)負責搞好本鎮(zhèn)的文化、體育、教育、衛(wèi)生、科技、信息、廣播、電影、電視、司法、民政、社會治安、勞動保障、民族宗教等工作,促進社會各項事業(yè)健康協(xié)調發(fā)展。

(十)負責搞好本鎮(zhèn)安全生產的監(jiān)督、管理,提高對突發(fā)事件的預警和管理,建立健全各種應急機制。

(十一)依法搞好轄區(qū)內天然草場、天然林保護、綠化造林和草原、森林防火工作。

(十二)負責宣傳貫徹黨和國家有關計劃生育的各項政策、法律、法規(guī),搞好轄區(qū)內計劃生育管理工作,落實各項目標任務。

(十三)負責本鎮(zhèn)機關和所屬事業(yè)機構的財務管理、統(tǒng)計和干部培訓、考核等工作,提高干部依法行政能力和服務技能,建立和完善民主決策、干部培訓、績效考核、政務公開、組織建設、崗位責任、議事、信訪等各項規(guī)章制度。

(十四)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

阿萬倉鎮(zhèn)行政事業(yè)內設機構、人員編制、領導職數及主要職責統(tǒng)一設置鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)紀委、鎮(zhèn)人武部機構,分別按照《中國共產黨章程》、《憲法》、《地方組織法》等法律法規(guī)及政策規(guī)定履行各自職責。全鎮(zhèn)核定行政編制25名,實有19名,事業(yè)編制30名,實有25人。

二、2019年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計3,066.31萬元,支出總計2,992.22萬元。與2018年決算數相比,收入增加89.05萬元,增長2.99%,支出增加100.44萬元,增長3.47%。主要原因是因脫貧工作需要,控輟保學工作,管理人員的費用。。

本部門2019年度收入合計3,066.31萬元,其中:財政撥款收入3,066.31萬元,占100%。

本部門2019年度支出合計2,992.22萬元,其中:基本支出947.15萬元,占31.65%; 項目支出2,045.07萬元,占68.35%。

本部門2019年度年末結轉和結余160.09萬元,較上年增加74.09萬元,主要原因是臨時救助,草原獎補,養(yǎng)老保險,文化站修建等資金剩余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入3,066.31萬元,較上年決算數增加89.05萬元,增長2.99%。主要原因是專項增多。

本部門2019年度財政撥款支出2,992.22萬元,較上年決算數增加100.44萬元,增長3.47%。主要原因是專項增多。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出853.27萬元,占28.52%;社會保障與就業(yè)支出188.93萬元,占6.31%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元,占0.17%;農林水支出1,864.02萬元,占62.30%;其他支出81.00萬元,占2.71%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出942.15萬元。其中:人員經費795.99萬元, 較上年增加65.40萬元,主要原因是增資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費151.17萬元,較上年增加90.34萬元,主要原因是因脫貧工作需要,控輟保學工作,管理人員的費用,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經費支出共計1.57萬元,較上年支出數增加1.57萬元,主要原因是脫貧工作檢查多。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門公務車運行維護費1.57萬元,主要用于縣內因公出行、扶貧檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等,較上年支出數增加1.57萬元,主要原因是脫貧工作檢查多。

(三)“三公”經費實物量情況。

2019 年度本部門因公務車保有量為7輛,車均維護費0.22萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出146.17萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較2018年增加120.21萬元,增長463.10%,主要原因是因脫貧工作需要,控輟保學工作,管理人員的費用。。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中:其他用車7輛。 

(四)預算績效管理情況說明

六、專業(yè)名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

 

 

附件【阿萬倉2019年度部門決算公開表.zip

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