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 索 引 號: czj/2025-00374
 標  題: 瑪曲縣阿萬倉中心衛(wèi)生院2025年部門預算公開情況
 發(fā)文字號:  發(fā)文機關: 瑪曲縣財政局
 成文日期:  發(fā)文日期: 2025-05-26
 
瑪曲縣阿萬倉中心衛(wèi)生院2025年部門預算公開情況

根據(jù)縣財政局關于2025年部門預算公開的要求,我單位認真填報了《瑪曲縣2025年部門預算公開表》,現(xiàn)公示如下,請公眾監(jiān)督。

一、主要職責:

(一)提供公共衛(wèi)生服務

1.承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務;

2.普及衛(wèi)生保健常識,在重點人群和重點場所開展健康教育,幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式

3.提供并組織實施轄區(qū)預防接種服務,落實國家免疫規(guī)劃;

4.及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理;

5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導;

6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導;

7.對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導;

8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導;

9對轄區(qū)重要性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導;

10.負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理;

11.做好衛(wèi)生行政的門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。

(二)提供基本醫(yī)療服務

1.使用鄉(xiāng)鎮(zhèn)適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術,正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難重癥進行恰治的處理并轉診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務和康復服務。

2.健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

3.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策,為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。

4.提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。

(三)承擔公共衛(wèi)生管理

1.對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督。

2.嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構職責,做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作。

3.深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理,對村衛(wèi)生室實行以行政、人員、業(yè)務、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理,負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。

二、機構設置

本單位共內(nèi)設以下8個科室:1、內(nèi)兒科;2、外婦科;3財務科;4、藥劑科;5公共衛(wèi)生科;6、中醫(yī)科;7、辦公室;8、病房。編制床位6張,開放床位6張。 2024年末本單位事業(yè)編制9人,實有事業(yè)人員13人,工勤4人,財政供養(yǎng)人員17人,長期臨時工7人,年末共實有人員25人。

三、2025年部門預算收支情況說明

(一)收入預算

2025年預算收入365.22萬元,包括:一般公共預算收入365.22萬元,政府性基金預算收入0萬元,上年結轉收入0萬元,其他收入0萬元。比2024年減少0.07萬元,下降0.0001%,減少的主要原因是人員調(diào)出工資調(diào)整。

(二)支出預算

2025年支出預算365.22萬元,一般公共預算支出365.22萬元,政府性基金預算支出0萬元。比2024年減少0.07萬元,下降0.0001%,減少的主要原因是人員調(diào)出工資調(diào)整。

1、預算在職人員工資及福利365.22萬元。其中:在職人員工資228.22萬元、社會保障繳費56.45萬元,年終獎及績效工資19.1萬元、住房公積金29.9萬元、采暖補貼16.32萬元、其他聘用人員工資15.23萬元。

2、預算退休人員工資及福利費 0 萬元。其中:預算退休人員工資0萬元,預算遺屬生活費 0 萬元。

3、公用經(jīng)費預算0萬元。

4、專項經(jīng)費預算0萬元

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

(一)因公出國(境)費用0萬元。

(二)公務接待費0萬元。

(三)公務用車購置及運行維護費0萬元。

(四)培訓費0萬元。

(五)會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2025年度本部門無政府采購預算。

2.政府購買服務情況

本單位2025年沒有政府購買服務情況。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2024年固定資產(chǎn) 334.27萬元 ,無形資產(chǎn):10.7萬元,其中:設備:217.84萬元,房屋構建物46.36萬元,車輛:2輛救護車32.6萬元,家具用具:26.77萬元。

六、預算績效情況

2025年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理,并已績效目標為導向。1、通過設定的績效目標,對資金支出的經(jīng)濟性、效率性、效益型和公平性進行測量和評判;2、實施評價:通過單位自評的方式進行。單位自評包括總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況;3、結果應用:及時采集相關數(shù)據(jù),將評價結果應用于實際工作中,做好績效運行監(jiān)控,努力提高財政資金使用效果,確保績效目標如期實現(xiàn),促進預算管理的持續(xù)優(yōu)化。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件【2025年人民醫(yī)院部門預算公開表 -.xls
附件【瑪曲縣人民醫(yī)院單位整體績效.xlsx

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