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 索 引 號: czj/2025-00384
 標  題: 瑪曲縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算公開情況
 發(fā)文字號:  發(fā)文機關(guān): 瑪曲縣財政局
 成文日期:  發(fā)文日期: 2025-05-26
 
瑪曲縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算公開情況

根據(jù)縣財政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求,我單位認真填報了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》,現(xiàn)公示如下,請公眾監(jiān)督。

一、主要職責:

瑪曲縣婦幼保健院隸屬瑪曲縣衛(wèi)生健康局。正科級建制財政全額撥款事業(yè)單位,為綜合類必設(shè)機構(gòu)。

1、繼續(xù)深化全縣婦幼體制改革,緊緊圍繞婦幼保健和計劃生育服務(wù)和公共衛(wèi)生,加大婦幼衛(wèi)生工作力度,推進婦幼保健和計劃生育等衛(wèi)生服務(wù)均等化,努力提高全縣婦幼總體健康水平。

2、堅持計劃生育基本國策,完善生育管理政策,加強計劃生育生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核,加強對基層計劃生育工作指導,促進優(yōu)生優(yōu)育,提高出生人口素質(zhì)。

3、推進醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)的政策法規(guī)學習,加強政策的宣傳教育。

4、繼續(xù)加強專業(yè)人員的培養(yǎng)學習。

5、堅持以《母嬰安全》為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結(jié)合,面向群體,面向基層和預(yù)防為主的婦幼衛(wèi)生工作方針。

6、堅持以群眾婦幼保健工作為基礎(chǔ),面向基層,預(yù)防為主,為婦女兒童提供健康教育,預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù),在履行公共衛(wèi)生工作的同時,開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。

7、公共衛(wèi)生服務(wù):一是完成各級政府和醫(yī)療衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務(wù)。二是掌握全縣婦女兒童健康狀況及影響因素,協(xié)助醫(yī)療衛(wèi)生行政部門制定本縣婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。三是對本縣個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展婦幼衛(wèi)生服務(wù)檢查、考核和評價。四是負責指導和開展全縣婦幼保健健康教育與健康促進工作,組織實施全縣母嬰安全技術(shù)培訓,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展業(yè)務(wù)指導,并提供技術(shù)支持,五是負責全縣孕產(chǎn)、嬰兒及5歲以下兒童出生缺陷檢測,婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。六是開展婦女保健服務(wù),報括婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健。重點加強心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導、計劃生育技術(shù)服務(wù),包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期及學齡期保健,受衛(wèi)生行政部門委托對幼兒園衛(wèi)生保健進行管理和業(yè)務(wù)指導。重點加強兒童早期綜合發(fā)育、營養(yǎng)與喂養(yǎng)指導、生長發(fā)育檢測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務(wù)。八是完成國家、自治區(qū)婦幼重大公共衛(wèi)生項目。

8、基本醫(yī)療服務(wù):一是婦女兒童常見疾病診治。二是計劃生育技術(shù)服務(wù)。三是產(chǎn)前篩查。四是新生兒疾病篩查。五是助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。六是根據(jù)需要和條件,開展產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。

9、根據(jù)婦女、兒童保健目標,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定健康教育計劃、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的健康教育活動。

10、大力宣傳《母嬰安全法》、實施辦法、健康教育和住院分娩的好處。

11、大力推行新法接生、提高住院分娩率,降低孕產(chǎn)婦和新生兒死亡率。

12、根據(jù)上級衛(wèi)生部門提出的信息指標,收集、整理、分析、儲存全縣婦科保健信息資料。將經(jīng)過整理分析的信息資料按規(guī)定時間上報縣衛(wèi)生行政部門;組織質(zhì)控和漏報調(diào)查,及時反映存在的問題,提出解決辦法,為衛(wèi)生行政部門制定相關(guān)政策提供依據(jù)。

13、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的工作,抽查、核實信息資料,為全縣各族婦女、兒童提供優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)療保健服務(wù)條件。

二、機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣婦幼保健院內(nèi)設(shè)8個機構(gòu),包括:1、黨政綜合辦公室 、信息科3、婦產(chǎn)科4、護理部5、超聲科6、檢驗科7、兒科8、藥房等。瑪曲縣婦幼保健院核定事業(yè)編制26名,核定領(lǐng)導編制4名,實有在崗人員48人。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入711.45萬元,包括:一般公共預(yù)算收入711.45萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,其他收入0萬元。比2024年增加9.68萬元,增長1.4%,增長的主要原因是人員增加而導致工資變動增多。

(二)支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算711.45萬元,一般公共預(yù)算支出711.45萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2024年增加9.68萬元,增長1.4%,增長的主要原因是人員增加而導致工資變動支出增多。

1、預(yù)算在職人員工資及福利662.62萬元。其中:在職人員工資426.46萬元、住房公積金55.97萬元、社會保障繳費112.55萬元、年終獎及績效工資11.03萬元、年度考核獎25.89萬元、采暖補貼30.72萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費48.83萬元。其中:預(yù)算退休人員工資21.95萬元,采暖補貼26.88萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預(yù)算財政撥款情況

(一)因公出國(境)費用0萬元。

(二)公務(wù)接待費0萬元。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

(四)培訓費0萬元。

(五)會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

我單位2025年度政府采購預(yù)算100萬元。其中通用設(shè)備14萬元,醫(yī)療設(shè)備40萬元,家具用具2.1萬元,紙制品印刷品0.05萬元,辦公耗材用品5萬元,醫(yī)藥品4萬元,修繕工程0.8萬元,信息技術(shù)服務(wù)15萬元,電信及其他信息傳輸服務(wù)4.08萬元,會計服務(wù)4萬元,維修和保養(yǎng)你服務(wù)0.64萬元,印刷和出版服務(wù)0.5萬元,技術(shù)測試和分析服務(wù)2萬元,熱力生產(chǎn)和分配服務(wù)4.8萬元,人壽保險服務(wù)3萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

我單位2025年度無政府購買服務(wù)情況

3.國有資產(chǎn)占有情況

截止2024年我單位占有固定資產(chǎn)原值:1476.88萬元,其中房屋871.93萬元、設(shè)備526.99萬元、家具用具14.66萬元;無形資產(chǎn)63.30萬元。

六、預(yù)算績效情況

2025年本部門整體支出績效目標711.45萬元,涉及一般公共預(yù)算711.45萬元,全部實行績效目標管理。年度績效目標為:確保正常的行政運轉(zhuǎn)和職工工資發(fā)放,促進各項事業(yè)健康發(fā)展;提高農(nóng)牧民生活水平;完善公共服務(wù)保障民生,提升公共服務(wù)水平,滿足居民生活要求;2025年本部門以績效目標為導向,主要通過以下幾方面進行績效目標管理:一是通過設(shè)定的績效目標,對資金支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進行測量和評判;二是開展實施結(jié)果評價:通過單位自評的方式對總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況進行評價管理;三是充分運用結(jié)果應(yīng)用:通過及時采集相關(guān)數(shù)據(jù),將評價結(jié)果應(yīng)用于實際工作中,做好績效運行監(jiān)控,努力提高財政資金使用效果,確保績效目標如期實現(xiàn),促進預(yù)算管理的持續(xù)優(yōu)化。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件【2025瑪曲縣婦幼保健院單位整體績效 (1).xlsx
附件【2025年部門預(yù)算公開表 (瑪曲縣婦幼保健院).xls

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