索 引 號: | 20200318-142254-777 | ||
標 題: | 瑪曲縣旅游發(fā)展委員會2017年度部門決算情況說明 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關: | ||
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2018-10-12 | |
一、部門基本情況
1.主要職能。
(一)貫徹執(zhí)行國家有關旅游工作的方針、政策和法律、法規(guī),負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制,制訂旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方標準和行業(yè)規(guī)范并組織實施。
(二)統(tǒng)籌制訂我縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、旅游專項規(guī)劃、評審縣區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃并指導實施,對本縣旅游規(guī)劃進行監(jiān)督管理。
(三)會同有關部門指導旅游資源開發(fā)、重大旅游項目規(guī)劃建設、旅游安全、旅游應急救援、旅游環(huán)境綜合治理、假日旅游等工作。
(四)制訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,組織我縣整體旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動。
(五)會同有關部門監(jiān)督管理旅游市場秩序、旅游服務質(zhì)量,監(jiān)督旅游投訴處理、維護旅游者和旅游經(jīng)營者合法權益,指導旅游行業(yè)精神文明建設、誠信體系建設和行業(yè)組織的業(yè)務工作。
(六)會同有關部門推進旅游體制和機制改革工作,指導重點旅游企業(yè)發(fā)展、旅游新業(yè)態(tài)的規(guī)劃和開發(fā)以及招商引資工作。
(七)監(jiān)測旅游經(jīng)濟運行,負責旅游信息化建設、旅游統(tǒng)計和行業(yè)信息發(fā)布工作。
(八)制訂旅游人才規(guī)劃并組織實施,指導旅游教育培訓工作。
(九)承擔政府公布的有關行政審批事項。
(十)承辦政府交辦的其他事項。
2.人員情況。
二、2017年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、2017年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計557.19萬元,支出總計398萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出30.08萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出367.92萬元。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款525.49萬元。政府性基金預算財政撥款31.70萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資71.37萬元,津貼補貼83.98萬元、獎金3.81萬元。公用經(jīng)費16049萬元,明細支出如下表:
編制單位:瑪曲縣旅游發(fā)展委員會 | 2017年度 | 單位:萬元 | ||||||||||
人員經(jīng)費 | ||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||||||||||
301 | 工資福利支出 | 159.16 | ||||||||||
30101 | 基本工資 | 71.37 | ||||||||||
30102 | 津貼補貼 | 83.98 | ||||||||||
30103 | 獎金 | 3.81 | ||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 78.35 | ||||||||||
30302 | 退休費 | 29.37 | ||||||||||
30311 | 住房公積金 | 48.98 | ||||||||||
人員經(jīng)費總計 | 237.51 | |||||||||||
公用經(jīng)費 | ||||||||||||
科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||||||||
商品和服務支出 | 160.49 | 310 | 其他資本性支出 | |||||||||
辦公費 | 0.1 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||||||||
印刷費 | 31002 | 辦公設備購置 | ||||||||||
手續(xù)費 | 0.02 | 31005 | 基礎設施建設 | |||||||||
水費 | 31006 | 大型修繕 | ||||||||||
電費 | 2.92 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | |||||||||
郵電費 | 0.89 | 31008 | 物資儲備 | |||||||||
取暖費 | 31009 | 土地補償 | ||||||||||
物業(yè)管理費 | 31010 | 安置補助 | ||||||||||
差旅費 | 2.26 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |||||||||
因公出國(境)費用 | 31012 | 拆遷補償 | ||||||||||
維修(護)費 | 102.56 | 31013 | 公務用車購置 | |||||||||
租賃費 | 6.00 | 310019 | 其他交通工具購置 | |||||||||
會議費 | 310020 | 產(chǎn)權參股 | ||||||||||
培訓費 | 2.94 | 31099 | 其他資本性支出 | |||||||||
公務接待費 | 0.22 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |||||||||
專用材料費 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | ||||||||||
被裝購置費 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | ||||||||||
專用燃料費 | 30403 | 財政貼息 | ||||||||||
勞務費 | 39.9 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 0.23 | 307 | 債務利息支出 | |||||||||
福利費 | 8.04 | 30707 | 國外債務付息 | |||||||||
公務用車運行維護費 | 0.39 | 399 | 其他支出 | |||||||||
公用經(jīng)費總計 | 160.49 |
四、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.61萬元,主要原因是公務車運行費 (由部門根據(jù)實際情況補充)。
編制單位:瑪曲旅游發(fā)展委員會 | 單位:元 | ||||
指 標 | 合計 | 本年度 | |||
欄 次 | 1 | ||||
2.“三公”經(jīng)費支出 | 0.61 | 0.61 | |||
其中:公務用車購置費 | |||||
公務用車運行維護費 | 0.39 | ||||
公務接待費 | 0.22 |
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國(境)費用0萬元。
公務車購置費0萬元。
公務車運行維護費0.39萬元,主要原因是汽車修理。
公務接待費0.22萬元。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛。
五、其他需要說明的事項
(一) 機關運行經(jīng)費情況說明。
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出160.49萬元。
商品和服務支出 | 160.49 |
辦公費 | 0.1 |
手續(xù)費 | 0.02 |
電費 | 2.92 |
郵電費 | 0.89 |
差旅費 | 2.26 |
維修(護)費 | 102.56 |
勞務費 | 39.9 |
公務接待費 | 0.22 |
公務用車運行維護費 | 0.39 |
國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車1輛。
(三)預算績效管理情況說明
本單位沒有績效評價管理的情況。
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