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 索 引 號: mqx/2022-00268
 標  題: 瑪曲縣統(tǒng)計局2021年度部門決算情況說明
 發(fā)文字號:  發(fā)文機關: 瑪曲縣人民政府
 成文日期:  發(fā)文日期: 2022-09-30
 
瑪曲縣統(tǒng)計局2021年度部門決算情況說明

瑪曲縣統(tǒng)計局2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于統(tǒng)計方面的方針、政策、法律和法規(guī)及規(guī)章。

2.管理全縣統(tǒng)計工作,搜集、整理、提供全縣社會經(jīng)濟統(tǒng)計資料,并組織領導和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作,對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況跟蹤監(jiān)測。

3.建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,貫徹全國、全省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度,組織管理全縣統(tǒng)計調(diào)查項目,擬訂地方統(tǒng)計調(diào)查計劃及方案,審查各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及調(diào)查方案,組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關部門的統(tǒng)計調(diào)查表,并對各部門執(zhí)行國家統(tǒng)計標準的執(zhí)行情況及全縣經(jīng)濟、社會、科技效益狀況進行統(tǒng)計評估、分析、預測、監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供咨詢建議,統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計調(diào)查活動。

4.按照國家、省上普查方案,研究提出各類普查計劃,在縣政府的統(tǒng)一領導下會同有關部門組織實施國家確定的十年一次的人口、農(nóng)業(yè)普查和五年一次的經(jīng)濟普查、人口抽樣調(diào)查等。

5.匯總、整理全縣基本統(tǒng)計資料,對國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督;向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和決策建議;為社會公眾關心的經(jīng)濟熱點焦點提供統(tǒng)計服務。

6.統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計公報。

7.建立并不斷完善統(tǒng)計信息自動化體系和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系,組織開展統(tǒng)計咨詢服務。

8.組織指導全縣統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務培訓;會同主管部門組織全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和職務評聘工作,加強統(tǒng)計隊伍建設。

9.組織指導全縣統(tǒng)計基層建設和統(tǒng)計基礎工作;對貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查,查處統(tǒng)計違法行為。

10.承辦縣委、縣政府及州統(tǒng)計局交辦的其他事項。

認真貫徹落實縣委、縣政府各項方針政策,根據(jù)上級及縣委、縣政府宏觀管理和科學決策的需要,建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,貫徹執(zhí)行全國統(tǒng)一的統(tǒng)計報表制度和國家統(tǒng)計標準。

(二)機構設置

統(tǒng)計局設有內(nèi)設職能股室2個,分別為綜合辦公室和統(tǒng)計業(yè)務股。

二、2021年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計311.83萬元,支出總計317.69萬元。與2020年決算數(shù)相比,收入減少84.27萬元,下降21.27%,支出減少105.08萬元,下降24.86%。主要原因是上年度撥入脫貧攻堅普查和人口普查兩項經(jīng)費,且當年兩項普查經(jīng)費支出較大。

本部門2021年度收入合計311.83萬元,其中:財政撥款收入296.36萬元,占95.04%;其他收入15.47萬元,占4.96%。

本部門2021年度支出合計317.69萬元,其中:基本支出317.69萬元,占100%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.02萬元,較上年減少5.86萬元,主要原因是本年經(jīng)費撥入較少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入296.36萬元,較上年決算數(shù)減少99.74萬元,下降25.18%。主要原因是上年度兩項大型普查財政撥款收入大。

較年初預算數(shù)增加65.62萬元,增長28.44%。主要原因是2021年人口普查經(jīng)費及“兩員補貼”經(jīng)費增加。

本部門2021年度財政撥款支出302.22萬元,較上年決算數(shù)減少120.55萬元,下降28.51%。主要原因是上年度脫貧普查和人口普查經(jīng)費支出較大。較年初預算數(shù)增加63.6萬元,增長26.65%。主要原因是增加了2021年度人口普查經(jīng)費支出和“兩員補貼”經(jīng)費支出。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出247.24萬元,占81.81%,較年初預算數(shù)增加23.75萬元,主要原因是增加人口普查20201年度支出及“兩員補貼”支出。社會保障與就業(yè)支出40.98萬元,占13.56%,較年初預算數(shù)增加27.04萬元,主要原因是2021年退休人員增加1人,退休人員工資及福利費增長。衛(wèi)生健康支出14萬元,占4.63%,較年初預算數(shù)增加14萬元,主要原因是預算科目調(diào)整。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出302.22萬元。其中:人員經(jīng)費230.09萬元, 較上年增加2.19萬元,主要原因是2021年調(diào)出3人,退休1人,年末總?cè)藬?shù)減少2人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等)。公用經(jīng)費72.12萬元,較上年減少122.74萬元,主要原因是上年度脫貧普查和人口普查經(jīng)費支出較大。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、差旅費、租賃費、培訓費、勞務費等。

  1. 政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款)。

  2. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.08萬元,較年初預算數(shù)增加0.08萬元,主要原因是年初預算未列相關經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少53.46萬元,主要原因是上年度脫貧普查期間根據(jù)方案及文件要求外派普查組人員食宿由我縣統(tǒng)一安排。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門無因公出國(境)費用,無公務車購置費,無公務車運行維護費,公務接待費0.08萬元,主要用于接待國家統(tǒng)計局甘南調(diào)查隊關于住戶調(diào)查基層基礎工作檢查督查驗收工作人員,費用支出較年初預算數(shù)增加0.08萬元,主要原因是年初預算未列相關經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少53.46萬元,主要原因是上年度脫貧普查期間根據(jù)方案及文件要求外派普查組人員食宿由我縣統(tǒng)一安排。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021 年度本部門國內(nèi)公務接待1批次,4人,其中:國內(nèi)外事接待1批次,4人。2020年度本部門人均接待費54.71元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關運行經(jīng)費支出67.28萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、取暖費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費等。機關運行經(jīng)費較2020年減少127.58萬元,下降65.47%,主要原因是2020年度兩項大型普查支出較大。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日,本部門無公務用車輛。

(三)政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額22.23萬元,其中:政府采購貨物支出21.33萬元、政府采購服務支出0.9萬元。主要用于采購辦公耗材、辦公家具、書記、印刷品、統(tǒng)計法治宣傳品、廣告服務、車輛租賃、農(nóng)村住戶補貼物資等,授予中小企業(yè)合同金額22.23萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額22.23萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

(四)預算績效管理情況說明

我單位無預算績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

附件【2021年度部門決算公開表(8)TJ.xls

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