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 索 引 號(hào): wjj/2023-00014
 標(biāo)  題: 瑪曲縣尼瑪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算公開
 發(fā)文字號(hào):  發(fā)文機(jī)關(guān): 瑪曲縣衛(wèi)生健康局
 成文日期:  發(fā)文日期: 2022-09-30
 
瑪曲縣尼瑪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算公開

瑪曲縣尼瑪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定

根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)編制管理辦法》規(guī)定以及甘南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范瑪曲縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制配備的通知》(甘南編委發(fā)〔2016〕49號(hào))精神和中共瑪曲縣委、瑪曲縣人民政府《關(guān)于印發(fā)瑪曲縣分類推進(jìn)事業(yè)單位改革實(shí)施方案的通知》(瑪發(fā)〔2014〕7號(hào))精神,制定瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。

瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心隸屬瑪曲縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局管理,相當(dāng)副科級(jí)建制,財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,為基本醫(yī)療衛(wèi)生類必設(shè)機(jī)構(gòu)。

一、主要職責(zé)

(一)提供基本醫(yī)療服務(wù)

1.提供中藏醫(yī)適宜醫(yī)療技術(shù)和食療保健指導(dǎo),正確處理常見病,多發(fā)病,對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。2.健全消毒制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污物無害化處理。

3.執(zhí)行國家基本藥物制度和藥品集中采購、零差價(jià)銷售等政策。

4.提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

(二)提供公共衛(wèi)生服務(wù)

1.承擔(dān)轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范建檔、管理及服務(wù)。

2.普及衛(wèi)生保健常識(shí),在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育,幫助城區(qū)居民形成有利健康和增進(jìn)健康的行為指導(dǎo),并開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)工作。

3.提供并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù),落實(shí)國家免疫規(guī)劃工作。

4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病例和疑似病例,并參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理工作。

5.開展生兒訪視級(jí)兒童保健系統(tǒng)管理,進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育檢測(cè)及評(píng)價(jià),開展健康指導(dǎo)。

6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

7.對(duì)本轄區(qū)65歲級(jí)以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。

8.對(duì)高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病高危人群進(jìn)行健康指導(dǎo),對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病患者進(jìn)行登記管理,定期隨訪和健康生活指導(dǎo)。

9.對(duì)本鄉(xiāng)重型精神疾病患者進(jìn)行登記管理、轉(zhuǎn)診治療,隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

10.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。

11.計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)及婚前健康教育。

12.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的基本其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

(三)承擔(dān)公共衛(wèi)生監(jiān)督

1.對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生,以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。

2.嚴(yán)格執(zhí)行新型牧村合作醫(yī)療政策規(guī)定,履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。

3.深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理,對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財(cái)產(chǎn)為基本內(nèi)容的"五統(tǒng)一"規(guī)范管理,負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

(四)衛(wèi)生行政管理

1.在當(dāng)?shù)卣蜕霞?jí)衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助制定和實(shí)施初級(jí)的衛(wèi)生規(guī)劃。

2.配合有關(guān)部門動(dòng)員組織群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),逐步改善本鄉(xiāng)衛(wèi)生狀況。

3.貫徹執(zhí)行國家各種衛(wèi)生法規(guī),對(duì)本轄區(qū)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實(shí)行監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓(xùn)工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé),瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級(jí)建制。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)7個(gè)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級(jí)建制。

(一)門診部。

(二)護(hù)理部

(三)居民檔案管理股

(四)計(jì)劃免疫股。

(五)中藏醫(yī)股。

(六)醫(yī)技股。

(七)藥房后勤。

根據(jù)十二項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分工合作完成全部工作任務(wù)。

三、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心核定事業(yè)編制8名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,其中:主任1名(相當(dāng)副科級(jí))、副主任1名(相當(dāng)副科級(jí))。

四、附則

本規(guī)定由瑪曲縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋,其調(diào)整由瑪曲縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室按規(guī)定程序辦理。

二、2021年度部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)286.76萬元,支出總計(jì)290.50萬元。與2020年決算數(shù)相比,收入增加41.56萬元,增長(zhǎng)16.95%,支出增加24.51萬元,增長(zhǎng)9.21%。主要原因是本年支出增加 。

本部門2021年度收入合計(jì)286.76萬元,其中:財(cái)政撥款收入283.76萬元,占98.96%;其他收入3萬元,占1.04%。

本部門2021年度支出合計(jì)290.50萬元,其中:基本支出290.50萬元,占100%,人員經(jīng)費(fèi)189.64萬元,占65.28%; 公用經(jīng)費(fèi)支出100.85萬元,占34.72%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.62萬元,較上年減少3.74萬元,主要原因是本年支出增加。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入283.76萬元,較上年決算數(shù)增加38.56萬元,增長(zhǎng)15.73%。主要原因是本年支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加182.07萬元,增長(zhǎng)179.04%。主要原因是本年支出增加,年中追加專項(xiàng) 。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出287.50萬元,較上年決算數(shù)增加21.51萬元,增長(zhǎng)8.09%。主要原因是本年支出增加,年中追加專項(xiàng)。較年初預(yù)算數(shù)增加171.45萬元,增長(zhǎng)147.74%。主要原因是本年支出增加,年中追加專項(xiàng)。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出16.93萬元,占5.89%,較年初預(yù)算增加15.42萬元,主要原因是養(yǎng)老有財(cái)政和社保統(tǒng)一編制;醫(yī)療衛(wèi)生健康支出270.57萬元,占93.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加100.63萬元,主要原因是本年支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出283.50萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)189.64萬元, 較上年增加2.68萬元,主要原因是本年增人增資 。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)97.85萬元,較上年增加18.82萬元,主要原因是人員增加、物價(jià)增加,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括是疫情防控物資、公共衛(wèi)生招聘人員工資績(jī)效 辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電郵電費(fèi)等。(部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等)。

(四)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明本部門2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%。主要原因是本年無政府性基金預(yù)算撥款0萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.33萬元,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)減少,較上年支出數(shù)增加-0.65萬元,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,主要是用于本年無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 ,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,主要原因是本年無此項(xiàng)支出,較上年支出數(shù)增加0萬元,主要原因是本年及上年都無此項(xiàng)支出)。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,主要用于本年:無此項(xiàng)收入及支出實(shí)際情況補(bǔ)充車輛用途,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.33萬元,主要用于疫情防控用車燃料費(fèi),主要原因是本年公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少,較上年支出數(shù)增加-0.65萬元,主要原因是本年公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于接待無此項(xiàng)收入支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021 年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;2020年度本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.33萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支事業(yè)單位無此項(xiàng)收入。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是醫(yī)療巡回。 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額79.01萬元,其中:政府采購貨物支出78.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.33萬元。主要用于采購疫情防控物資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公共衛(wèi)生宣傳物資等。 授予中小企業(yè)合同金額79.01萬元,占政府采購支出總 額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額78.53 萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的99.39%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0.48%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額99.39%。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況說明(如有,需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告)。

單位無預(yù)算績(jī)效管理。

六、專業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

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