索 引 號: | zfhcxjsj/2023-00006 | ||
標(biāo) 題: | 瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)2021年度部門決算公開 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2022-09-30 | |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各類會議會務(wù)的組織籌備協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)對外公務(wù)接待和外聯(lián)協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件、電報、信函的收發(fā)傳遞、傳閱、催辦,各類文件材料的審核、印制、上報、分發(fā)等工作;負(fù)責(zé)起草綜合性文件,制定機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度;負(fù)責(zé)機(jī)要保密、文書檔案、信息、印鑒管理、機(jī)關(guān)后勤等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)律督查、新聞宣傳、信訪接待、普法教育、精準(zhǔn)扶貧、統(tǒng)戰(zhàn)、宗教、人大建議和政協(xié)提案辦理等工作;負(fù)責(zé)婦委會、共青團(tuán)、工會等群團(tuán)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的財務(wù)管理與審計(jì)監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)結(jié)算、行政事業(yè)性費(fèi)用收繳及管理工作;協(xié)調(diào)財政、審計(jì)、物價、銀行等業(yè)務(wù)部門處理財務(wù)往來工作;負(fù)責(zé)各項(xiàng)建設(shè)資金的管理;負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的使用和監(jiān)督落實(shí)。
2.貫徹執(zhí)行工程建設(shè)的法律、法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)組織擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃并監(jiān)督執(zhí)行;參與全縣建設(shè)項(xiàng)目的論證評估、可行性研究、選址等前期工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查;負(fù)責(zé)全縣限額以下工程建設(shè)實(shí)施階段的綜合監(jiān)督管理工作,包括建設(shè)、施工、監(jiān)理、勘查設(shè)計(jì)等各方主體行為及施工材料、設(shè)備的招投標(biāo)監(jiān)督;指導(dǎo)全縣工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)督管理;組織全縣限額以下工程建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、備案工作;負(fù)責(zé)城建檔案收集、整理、登記、歸檔、著錄、檢索、查閱、保管、保護(hù)工作;負(fù)責(zé)全縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額、工程造價咨詢,組織發(fā)布工程造價信息;負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、道路橋梁、供水、排水、燃?xì)狻崃Α⒗⒕G化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及安全運(yùn)行工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)各類報表報送工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)建筑節(jié)能工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦本部門行政審批事項(xiàng),承接落實(shí)省、州、縣政府公布下放、調(diào)整、取消的行政審批事項(xiàng)工作;貫徹執(zhí)行人民防空工作的法律、法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)編制全縣人防中長期規(guī)劃、人防工程專項(xiàng)規(guī)劃;負(fù)責(zé)和指導(dǎo)人防工程投資、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收、維護(hù)和科研工作;負(fù)責(zé)人防工程配套建設(shè)和易地建設(shè)審批;負(fù)責(zé)指導(dǎo)人防工程的平戰(zhàn)結(jié)合工作;擬訂人口疏散方案,建設(shè)人口疏散基地,開展人口疏散演練,在戰(zhàn)時組織指揮群眾進(jìn)行疏散隱蔽,發(fā)放空襲警報,實(shí)施城市防衛(wèi)、要地防空工作;負(fù)責(zé)人民防空經(jīng)費(fèi)、物資及國有資產(chǎn)的管理和分配;負(fù)責(zé)人民防空通信警報設(shè)備建設(shè)、管理、維護(hù)、運(yùn)行;制定人民防空宣傳教育規(guī)劃、計(jì)劃并組織開展人民防空宣傳教育,普及人民防空知識和防護(hù)技能。
3.貫徹執(zhí)行國家及上級對住房保障(包括城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、廉租房、公租房及其他政策性住房、農(nóng)村危房改造、生態(tài)文明小康村等)的方針、政策和措施;會同有關(guān)部門編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃、方案,做好保障性住房資金安排、使用及監(jiān)督;指導(dǎo)和監(jiān)督保障性住房建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全縣保障性住房申請、審批、退出等制度落實(shí);負(fù)責(zé)全縣住宅與房地產(chǎn)業(yè)管理,負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序,推進(jìn)住房制度改革工作,貫徹落實(shí)全縣城鎮(zhèn)住房制度改革綜合配套政策;負(fù)責(zé)房屋交易網(wǎng)簽管理,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)、社會中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)管理以及房地產(chǎn)行業(yè)的統(tǒng)計(jì)和檔案管理;負(fù)責(zé)國有土地上房屋征收補(bǔ)償工作;負(fù)責(zé)房屋安全性能鑒定工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(根據(jù)上述職責(zé),我局2022年機(jī)構(gòu)數(shù)位1個,下設(shè)瑪曲縣城市管理綜合執(zhí)法局和瑪曲縣城市環(huán)境衛(wèi)生大隊(duì)2個事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)來源為財政全額撥款。
我局核定人員編制25名,其中行政編制7名,事業(yè)編制18名。財政撥款供養(yǎng)人員20人,其中:在職人員20人,退休人員23人,遺屬人員0人。
二、2021年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
三、2021年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)27,836.32萬元,支出總計(jì)28,007.20萬元。與2020年決算數(shù)相比,收入增加-22,286.45萬元,增長-44.46%,支出增加-19,745.57萬元,增長-41.35%。主要原因是本年度單位實(shí)施項(xiàng)目相對上年較少,項(xiàng)目資金減少,故整體支出較少。
本部門2021年度收入合計(jì)27,836.32萬元,其中:財政撥款收入27,836.32萬元,占100%。
本部門2021年度支出合計(jì)28,007.20萬元,其中:基本支出1,371.08萬元,占4.9%; 項(xiàng)目支出26,636.12萬元,占95.1%。
本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,701.12萬元,較上年增加-170.88萬元,主要原因是本年度剩余資金多數(shù)為項(xiàng)目資金結(jié)余且無政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款收入27,836.32萬元,較上年決算數(shù)增加-22,286.45萬元,增長-44.46%。主要原因是本年度單位實(shí)施項(xiàng)目相對上年較少,項(xiàng)目資金減少,故財政撥款收入整體減少。較年初預(yù)算數(shù)增加27526.41萬元,增長8882.07%。主要原因是年中追加專項(xiàng)。
本部門2021年度財政撥款支出28,007.20萬元,較上年決算數(shù)增加-19,745.57萬元,增長-41.35%。主要原因是本年度單位實(shí)施項(xiàng)目相對上年較少,項(xiàng)目資金減少,故整體支出較少。較年初預(yù)算數(shù)增加24825.29萬元,增長780.2%。主要原因是年中追加專項(xiàng)。
本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業(yè)支出73.25萬元,占0.26%,較年初預(yù)算數(shù)增加39.48萬元,主要原因是統(tǒng)一編制預(yù)算;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.12萬元,占0.09%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.12萬元,主要原因是統(tǒng)一編制預(yù)算;節(jié)能環(huán)保支出1,100.00萬元,占3.93%,較年初預(yù)算數(shù)增加1100萬元,主要原因是年中追加專項(xiàng);城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,784.43萬元,占13.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加2458.29萬元,主要原因是年中追加專項(xiàng);農(nóng)林水支出4,095.30萬元,占14.62%,較年初預(yù)算數(shù)增加4095.3萬元,主要原因是年中追加專項(xiàng);住房保障支出1,946.09萬元,占6.95%,較年初預(yù)算數(shù)增加508.09萬元,主要原因是年中追加專項(xiàng);其他支出15,600.00萬元,占55.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加15600.00萬元,主要原因是年中追加專項(xiàng);抗疫特別國債安排的支出1,384.00萬元,占4.94%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1,371.08萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)853.26萬元, 較上年增加-234.98萬元,主要原因是本年度單位實(shí)施項(xiàng)目相對上年較少,項(xiàng)目資金減少,故整體支出較少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)517.81萬元,較上年增加10.89萬元,主要原因是本年度單位實(shí)施項(xiàng)目相對上年較少,項(xiàng)目資金減少,故整體支出較少,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(四)政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款189.73萬元,較上年決算數(shù)增加-2,252.36萬元,增長-92.23%。主要原因是本年度單位實(shí)施項(xiàng)目相對上年較少,項(xiàng)目資金減少,故財政撥款收入整體減少。較年初預(yù)算數(shù)增加189.73萬元。主要原因是支出年初未申請政府性基金預(yù)算預(yù)算。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.35萬元,較上年支出數(shù)增加*-2.65萬元,主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.35萬元,主要用于因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等,較上年支出數(shù)增加-2.65萬元,主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021 年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為9輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.04萬元。
五、其他需要說明的事項(xiàng)
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出517.81萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年增加18.98萬元,增長3.80%,主要原因檢查次數(shù)增多
(二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日,本部門共有車輛100輛,其中:其他用車100輛,其他用車主要是垃圾車和環(huán)衛(wèi)用車。 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備***臺(套)。
(三) 政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額166.47萬元,其中:政府采購貨物支出165.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.74萬元。主要用于采購辦公設(shè)備和辦公耗材等, 授予中小企業(yè)合同金額166.47萬元,占政府采購支出總 額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額166.47萬元,占授予中 小企業(yè)合同金額的100%。
(四)預(yù)算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)。
我單位無預(yù)算績效管理情況。
六、專業(yè)名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。
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