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 索 引 號: zfhcxjsj/2023-00007
 標(biāo)  題: 瑪曲縣城市管理綜合執(zhí)法局2021年度部門決算
 發(fā)文字號:  發(fā)文機(jī)關(guān): 瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
 成文日期:  發(fā)文日期: 2022-09-30
 
瑪曲縣城市管理綜合執(zhí)法局2021年度部門決算


一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

2、環(huán)境保護(hù)管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染的行政處罰權(quán)。

3、環(huán)境保護(hù)管理方面城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)。

4、工商管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)。

5、交通管理方面在城市道路上違法停放機(jī)動車輛的行政處罰權(quán)。

6、水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾、違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。

7、食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場所的食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營、違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。

8、與城市管理密切相關(guān)。


(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),下設(shè)綜合辦公室、城管執(zhí)法一中隊(duì)、二中隊(duì),城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)督查室、財(cái)務(wù)室、執(zhí)法崗?fù)さ?/span>內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個,經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。局核定人員編制4名,其中行政編制4名。財(cái)政撥款供養(yǎng)人員12人,其中:在職人員12人,退休人員0人,遺屬人員0人。

二、2021年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)214.31萬元,支出總計(jì)206.81萬元。與2020年決算數(shù)相比,收入增加214.31萬元,支出增加206.81萬元。主要原因是2021年新成立單位

本部門2021年度收入合計(jì)214.31萬元,其中:財(cái)政撥款收入214.31萬元,占100%。

本部門2021年度支出合計(jì)206.81萬元,其中:基本支出206.81萬元,占100%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.50萬元,較上年增加7.50萬元,主要原因是2021年新成立單位

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入214.31萬元,較上年決算數(shù)增加214.31萬元。主要原因是2021年新成立單位。較年初預(yù)算數(shù)增加85.98萬元,增長67.00%。主要原因是年中追加專項(xiàng)。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出206.81萬元,較上年決算數(shù)增加206.81萬元。主要原因是2021年新成立單位。較年初預(yù)算數(shù)增加78.48萬元,增長61.15%。主要原因是年中追加專項(xiàng)。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業(yè)支出15.19萬元,占7.43%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.19萬元,主要原因是統(tǒng)一編制預(yù)算;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.05萬元,占4.86%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.05萬元,主要原因是統(tǒng)一編制預(yù)算;節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元,占2.42%,較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元,主要原因是年中追加專項(xiàng);城鄉(xiāng)社區(qū)支出176.57萬元,占85.38%,較年初預(yù)算數(shù)增加48.24萬元,主要原因是年中追加專項(xiàng)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出206.81萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)173.26萬元, 較上年增加173.26萬元,主要原因是2021年新成立單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)33.55萬元,較上年增加33.55萬元,主要原因是2021年新成立單位,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

(四)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明本部門2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021 年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.55萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年增加33.55萬元,主要原因是2021年新成立單位

(二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛。 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額19.06萬元,其中:政府采購貨物支出19.06萬元。主要用于采購辦公設(shè)備和辦公耗材等授予中小企業(yè)合同金額19.06萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額19.06萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%

)預(yù)算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)

我單位無預(yù)算績效管理

六、專業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。




附件【2021年度部門決算公開表 (執(zhí)法局)(1).xls

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