索 引 號: | czj/2024-00009 | ||
標 題: | 瑪曲縣信訪局2024年部門預算公開情況 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關: | 瑪曲縣財政局 | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-05-30 | |
瑪曲縣信訪局2024年部門預算
公開情況的說明
根據(jù)縣財政局關于2024年部門預算公開的要求,我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》,現(xiàn)公示如下,請公眾監(jiān)督。
一、主要職責:
信訪工作是黨的群眾工作的重要組成部分,是黨和政府了解民情、集中民智、維護民利、凝聚民心的一項重要工作,是各級機關、單位及其領導干部、工作人員接受群眾監(jiān)督、改進工作作風的重要途徑。信訪工作主要職責有:
1、貫徹落實黨中央和省委、省政府和州委、州政府及縣委、縣政府有關信訪工作的方針、政策和法律、法規(guī),部署和落實全縣信訪工作任務。向縣委、縣政府領導報告重大的信訪情況并落實領導批示意見。
2、負責處理全縣人民群眾、法人和其他組織及境內(nèi)外人士給縣委、縣政府和縣領導的來信,接待群眾來訪;協(xié)調(diào)處理群眾集體來縣、去州、到省和進京上訪,參與解決群體性上訪案件。
3、辦理國家、省、州信訪局和縣委縣政府及其領導同志交辦的信訪事項,督促檢查領導同志有關批示件的落實情況,直接查辦重點信訪案件;并向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門轉辦、交辦信訪案件及其他信訪事項,并協(xié)調(diào)和督促檢查信訪案件的處理和落實。
4、綜合信訪情況,分析信訪形勢,開展調(diào)查研究,反映群眾來信來訪提出的重要建議、意見、問題,及時反映重要社情民意,提出制定有關方針、政策的建議。
5、督促、檢查和指導全縣信訪工作,總結信訪工作經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
6、宣傳黨和國家的有關政策、法律、法規(guī),為信訪人提供法律、法規(guī)和政策方面的咨詢服務。
7、掌握并不斷加強形勢下全縣信訪工作隊伍建設情況,組織信訪干部培訓;負責制定全縣信訪工作的計劃和目標管理。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置
辦公室
負責文電、保密、機要、檔案、會務、財務、后勤保障、內(nèi)部保衛(wèi)及后勤事務管理等工作;負責黨支部日常工作;承辦縣處理信訪突出問題及涉訪群體性事件聯(lián)席會議辦公室的日常工作;負責信訪事項的督查督辦工作;負責縣委、縣政府交辦的其它工作。
來訪接待和網(wǎng)上信訪室
負責辦理上級業(yè)務部門轉送的來信來訪事項;負責接待、錄入、轉送、交辦來信來訪事項;負責來訪群眾的勸導工作;負責群眾來信來訪中重要信息的匯總、分析和呈報;承擔縣委、縣政府領導在接待場所接待來訪群眾接訪事項的籌備和服務工作;負責協(xié)調(diào)處理縣級領導包案的信訪事項工作;負責“三跨三分離”信訪事項的協(xié)調(diào)工作;負責協(xié)調(diào)處理進京、赴省、去州、來縣上訪人員勸返接領工作。負責辦理國家投訴受理辦公室交辦的投訴事項;負責轉送、交辦群眾通過省信訪局網(wǎng)上投訴平臺投訴的本級信訪事項;負責本級辦理網(wǎng)上投訴中重要信息的匯總、分析和呈報;負責全縣信訪信息系統(tǒng)運行維護;負責檢查指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門網(wǎng)上投訴的辦理情況;負責視頻信訪、視頻會商等相關工作;負責網(wǎng)絡宣傳和輿情引導。
(三)督查室。
督察、督辦上級信訪部門和有關部門向縣委、縣政府交辦以及縣委、縣政府領導同志批示交辦的信訪事項;承辦縣委、縣政府信訪事項復查復核委員會日常工作;組織實施疑難信訪事項的信訪聽證;擬定對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門改進工作、完善政策和信訪工作責任追究建議;檢查指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門信訪督查工作。
(四)信訪接待服務中心
負責接待、錄入、轉送群眾來訪等事項,承擔縣委、縣政府機關來訪人員的勸說及群眾來訪中重要信息的匯總、分析和呈報工作。
三、2024年部門預算收支情況說明
(一)收入預算
2024年預算收入181.94萬元,包括:一般公共預算收入181.94萬元,政府性基金預算收入0萬元,上年結轉收入0萬元,其他收入0萬元。比2023年預算增加57.24萬元,增長31.46%,增長的主要原因是人員晉升的增長。
(二)支出預算
2024年支出預算181.94萬元,一般公共預算收入181.94萬元,政府性基金預算收入0萬元。比2.23年預算增加57.24萬元,增長31.46%,增長的主要原因是:人員晉升的增長。
1、預算在職人員支出經(jīng)費169.69萬元。其中:在職人員工資164.04萬元、福利費2.8萬元等。
2、預算退休人員支出經(jīng)費2.25萬元。其中:預算退休人員工資及福利2.25萬元,預算遺屬生活費0萬元。
3、公用經(jīng)費預算10萬元。
4、專項經(jīng)費預算0萬元。
四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況
(一)因公出國(境)費用0萬元。
(二)公務接待費0萬元。
(三)公務用車購置及運行維護費0萬元。
(四)培訓費0萬元。
(五)會議費0萬元。
五、其他重要情況說明
1.政府采購情況
本年我局政府采購支出預計于上年持平。
2.政府購買服務情況
按需購買
國有資產(chǎn)占有情況
我單位無國有資產(chǎn)
六、預算績效情況
1.組織保障方面:加強領導、強化責任,為推進預算績效管理提供組織保障。成立了由副局長為組長的預算績效管理工作領導小組,加強對這項工作的領導。
2.績效目標管理方面:嚴格按照財政要求較好的完成部門整體績效目標。
3.績效運行監(jiān)控方面:本部門績效運行監(jiān)控開展良好,對績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。
七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件【瑪曲縣信訪局單位整體績效 (1).xlsx】
附件【2024年部門預算公開表 信訪局.xls】
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