索 引 號(hào): | czj/2025-00347 | ||
標(biāo) 題: | 中共瑪曲縣委宣傳部2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況 | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣財(cái)政局 | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2025-05-26 | |
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的要求,我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表》,現(xiàn)公示如下,請(qǐng)公眾監(jiān)督。
一、主要職責(zé):
學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,貫徹落實(shí)黨對(duì)宣傳思想文化工作的方針政策和決策部署;擬定全縣宣傳思想文化工作政策措施和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作、組織推動(dòng)理論武裝工作;負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全縣思想政治工作,配合縣委組織部做好黨員教育工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫(xiě)黨員教育教材,會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作;統(tǒng)籌指導(dǎo)社會(huì)主義核心價(jià)值觀建設(shè),組織開(kāi)展全縣精神文明教育工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣對(duì)外宣傳工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行黨中央對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃;負(fù)責(zé)縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo);完成縣委和州委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),中共瑪曲縣委宣傳部2025當(dāng)年機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè),系正科級(jí)建制的縣委常委單位,下設(shè)1個(gè)參公事業(yè)單位瑪曲縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)和1個(gè)事業(yè)單位瑪曲縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室。經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政全額撥款。
宣傳部核定人員編制15名,其中行政編制7名,參公事業(yè)編制2名,事業(yè)編制6名。財(cái)政撥款供養(yǎng)人員15人,其中:在職人員12人,退休人員3人。
三、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算
2025年預(yù)算收入270.81萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算收入270.81萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。比2024年減少19.89萬(wàn)元,下降6.84%,減少的主要原因是:2024年年底調(diào)出1人,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相對(duì)減少。
(二)支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算270.81萬(wàn)元,一般公共預(yù)算支出270.81萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。比2024年減少19.89萬(wàn)元,下降6.84%,減少的主要原因是:2024年年底調(diào)出1人,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相對(duì)減少。
1、預(yù)算在職人員工資及福利244.64萬(wàn)元。其中:在職人員工資165.59萬(wàn)元、住房公積金20.82萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)40.2萬(wàn)元、年終獎(jiǎng)及績(jī)效工資4.13萬(wàn)元、休假補(bǔ)貼4.2萬(wàn)元、年度考核獎(jiǎng)9.7萬(wàn)元等。
2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)6.16萬(wàn)元。其中:預(yù)算退休人員工資6.16萬(wàn)元,預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬(wàn)元。
3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元。主要用于:?jiǎn)挝坏恼_\(yùn)轉(zhuǎn),辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。
4、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,共計(jì)32批次,總258人。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
(四)培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。
(五)會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要情況說(shuō)明
1.政府采購(gòu)情況
2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額11.718萬(wàn)元,其中貨物采購(gòu)金額為5.718萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)金額為6萬(wàn)元。
2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
我局暫無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
固定資產(chǎn)為1253690.67元,其中通用設(shè)備類(lèi)1002650.67元,家具用具類(lèi)251040元,無(wú)形資產(chǎn)總額為10685.00元,本單位的辦公用房借用縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦公用房,由機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理,無(wú)公務(wù)用車(chē)及其他形式的國(guó)有資產(chǎn)情況。
六、預(yù)算績(jī)效情況
2025年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的資金270.81萬(wàn)元,主要是:部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.81萬(wàn)元。
1.組織保障方面:按照縣財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理工作要求,我部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)會(huì)議安排部署預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,2025年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理,對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化,確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作有章可循,有序開(kāi)展。
2.績(jī)效目標(biāo)管理方面:開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理、事前評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控相結(jié)合的預(yù)算績(jī)效管理方式,把預(yù)算編制與部門(mén)發(fā)展規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)聯(lián)系起來(lái),并進(jìn)行跟蹤問(wèn)效。加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證,健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度,改進(jìn)資金使用管理方式,逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制。
3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面:在日常監(jiān)控運(yùn)行中,適時(shí)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控,對(duì)于階段性偏離績(jī)效目標(biāo)要求的項(xiàng)目,分析原因,進(jìn)行調(diào)整,制定相關(guān)行之有效的措施加以改進(jìn)。
4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面:建立績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)機(jī)制,對(duì)每個(gè)項(xiàng)目組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,同時(shí),不斷強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋及應(yīng)用,嚴(yán)把資金審核關(guān)口,確保了支付合規(guī)合法。
5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面:一是及時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的自評(píng)、督促問(wèn)題整改和信息公開(kāi)工作。二是推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告在部門(mén)網(wǎng)站公開(kāi),自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。三是完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制,及時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改,提升績(jī)效評(píng)價(jià)的效果。
七.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名稱(chēng)進(jìn)行解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件【中共瑪曲縣委宣傳部單位整體績(jī)效2025.xlsx】
附件【2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 宣傳部.xls】
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