索 引 號: | czj/2025-00420 | ||
標 題: | 瑪曲縣政務(wù)服務(wù)中心2025年部門預算公開情況 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關(guān): | 瑪曲縣財政局 | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2025-05-26 | |
根據(jù)縣財政局關(guān)于2025年部門預算公開的要求,我單位認真填報了《瑪曲縣2025年部門預算公開表》,現(xiàn)公示如下,請公眾監(jiān)督。
一、主要職責:
(一)貫徹執(zhí)行中央、省、州有關(guān)政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)和行政許可、行政審批工作的方針、政策,研究擬定全縣政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)工作規(guī)劃或方案,經(jīng)批準后組織實施。
(二)制定政務(wù)服務(wù)中心各項規(guī)章制度、管理辦法并組織實施。
(三)對進入或者退出政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的要求進行初審并報縣人民政府決定。
(四)對各部門(單位)在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口提出具體意見,對進入政務(wù)服務(wù)中心的各工作窗口及其工作人員進行日常管理和考核,適時通報政務(wù)服務(wù)工作開展情況。
(五)負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣直部門(單位)集中辦理行政許可、非行政許可審批;協(xié)調(diào)處理窗口單位之間的工作關(guān)系,督促各窗口部門(單位)提供高效、快捷的行政審批和便民服務(wù)工作。
(六)負責受理對縣政務(wù)服務(wù)中心各窗口及其工作人員違反行政審批制度與規(guī)定的舉報和投訴,受理對各窗口及其工作人員有關(guān)行政效率、服務(wù)質(zhì)量、工作作風等違法違規(guī)行為的投訴,并督促整改。
(七)負責對政務(wù)服務(wù)中心工作人員的管理和培訓,提出績效考核意見,不斷提高政務(wù)服務(wù)水平。
(八)對依法決定撤銷或停止執(zhí)行的已納入政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項,保障該事項在規(guī)定期限內(nèi)停止執(zhí)行。
(九)會同縣級有關(guān)部門(單位)清理和規(guī)范政務(wù)服務(wù)事項,優(yōu)化辦事流程,推行“兩集中、兩到位”。會同相關(guān)部門(單位)擬定并聯(lián)審批實施方案、工作制度,組織相關(guān)部門在政務(wù)服務(wù)中心開展并聯(lián)審批工作。
(十)負責政務(wù)服務(wù)中心信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)、管理等工作,積極推進政務(wù)服務(wù)中心信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。
(十一)貫徹執(zhí)行上級部門有關(guān)電子政務(wù)工作的方針政策和法律法規(guī),全面做好政務(wù)服務(wù)中心電子政務(wù)建設(shè);協(xié)助有關(guān)部門(單位)做好政務(wù)外網(wǎng)和專網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全工作。
(十二)承辦縣人民政府交辦的其他工作
二、機構(gòu)設(shè)置
政務(wù)服務(wù)中心設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)股、網(wǎng)絡(luò)管理股3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
(一)辦公室
負責政務(wù)服務(wù)中心人事管理、財務(wù)管理、后勤保障等規(guī)章制度、管理辦法的制定和實施,并進行監(jiān)督、檢查、指導;負責文件、材料、報告的起草和調(diào)研工作;負責會議組織、文檔處理、保密、信息工作;負責對政務(wù)服務(wù)中心工作人員和窗口工作人員進行考核;負責適時通報和反饋政務(wù)服務(wù)中心和窗口單位工作開展情況;負責對政務(wù)服務(wù)中心國有資產(chǎn)的管理,相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的維護、維修、改造;負責政務(wù)服務(wù)中心對外交流、接待工作;負責政務(wù)服務(wù)中心內(nèi)部的安全、保密、防盜、防火及突發(fā)事件處置;負責政務(wù)服務(wù)中心信息公開的日常工作;負責日常黨務(wù)工作;完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
(二)政務(wù)服務(wù)股
負責擬訂政務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù)運行的各項規(guī)章制度、辦法,并組織實施;對政務(wù)服務(wù)中心窗口及其工作人員進行日常管理、考勤;受理公民、法人和其他組織對政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員的投訴舉報并及時處理;負責對各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置服務(wù)窗口進行審查并提出具體意見;協(xié)助相關(guān)部門(單位)對進入和退出政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項進行審核;對政務(wù)服務(wù)中心窗口辦理的政務(wù)服務(wù)事項進行協(xié)調(diào)督查;對政務(wù)服務(wù)中心窗口政務(wù)服務(wù)事項辦事指南進行審核;負責政務(wù)服務(wù)中心并聯(lián)審批實施方案、工作制度的實施;對納入政務(wù)服務(wù)中心并聯(lián)審批的行政審批事項辦理情況進行協(xié)調(diào)督查;負責縣政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)日常工作;協(xié)助辦公室做好政務(wù)服務(wù)中心突發(fā)事件的處置;負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)便民服務(wù)中心和縣直部門(單位)政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)業(yè)務(wù)指導;完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
(三)網(wǎng)絡(luò)管理股
負責政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)信息的規(guī)劃建設(shè)、運行管理和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應用培訓工作;負責制定政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)的相關(guān)規(guī)章制度;負責上傳政務(wù)服務(wù)中心、窗口部門(單位)產(chǎn)生的有價值簡報和信息;負責政務(wù)服務(wù)中心審批系統(tǒng)、電子監(jiān)察系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、考勤系統(tǒng)、局域網(wǎng)系統(tǒng)、政務(wù)服務(wù)中心門戶網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)信息的建設(shè)、更新、維護、管理和運行;負責政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)安全工作;負責縣、鄉(xiāng)兩級政務(wù)服務(wù)中心計算機網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通的建設(shè)和運行管理工作;完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
三、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算
2025年預算收入108.58萬元,包括:一般公共預算收入108.58萬元,政府性基金預算收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,其他收入0萬元。比2024年減少0.22萬元,下降0.002%,減少的主要原因是醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金等相關(guān)費用變動。
(二)支出預算
2025年支出預算108.58萬元,一般公共預算支出108.58萬元,政府性基金預算支出0萬元。比2024年減少0.22萬元,下降0.002%,減少的主要原因是:比上年人員醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金等相關(guān)費用變動。
1、預算在職人員工資及福利102.06萬元。其中:在職人員工資20.18萬元、住房公積金8.68萬元、社會保障繳費16.85萬元、年終獎及績效工資1.68萬元、津貼補貼39.92萬元、其他補貼支出1.7萬元、年度考核獎4.04萬元、工資晉升和增資經(jīng)費(行政)4.21萬元、個人采暖補貼支出(在職)4.8萬元,臨聘人員工資0萬元等。
2、預算退休人員工資及福利費3.52萬元。其中:預算退休人員工資1.60萬元,個人采暖補貼支出(退休)1.92萬元,預算遺屬生活費0萬元。
3、公用經(jīng)費預算3萬元。主要用于辦公用品、辦公耗材、電費等費用。
4、專項經(jīng)費預算0萬元。
四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況
(一)因公出國(境)費用0萬元。
(二)公務(wù)接待費0萬元。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
(四)培訓費0萬元。
(五)會議費0萬元。
五、其他重要情況說明
1.政府采購情況
2025年采購預算總額3萬元,其中辦公費2萬元,電費1萬元,采購項目為辦公用品、辦公耗材、辦公費等,所有政府采購均按照相關(guān)文件規(guī)定的程序申請采購,凡申請單位自行采購的項目,經(jīng)單位負責人和財務(wù)分管審核后自行購買。
2.政府購買服務(wù)情況
我單位無政府購買服務(wù)情況。
3.國有資產(chǎn)占有情況
2025年初,我單位資產(chǎn)總計115.47萬元,固定資產(chǎn)原值111.08萬元,其中:設(shè)備85.48萬元,家具和用具25.60萬元,無形資產(chǎn)4.39萬元。
六、預算績效情況
2025年我單位人員管理經(jīng)費105.58萬元,公用經(jīng)費3萬元,我單位以實現(xiàn)績效目標為導向,以財政支出績效評價為手段,以評價結(jié)果應用為保障,提高財政資金使用效益,扎實有效推進了預算績效管理工作。為保障單位正常運轉(zhuǎn)、提高工作效率等方面,進行購買辦公用品、辦公耗材、支付電費、培訓費、差旅費、電信服務(wù)費等采購行為。
七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件【2025年部門預算公開表 (政務(wù)服務(wù)中心).xls】
附件【瑪曲縣政務(wù)服務(wù)中心單位整體績效.xlsx】
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