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 索 引 號(hào): 20200318-142212-968
 標(biāo)  題: 瑪曲縣人力資源和社會(huì)保障局 2018年度部門決算公開(kāi)
 發(fā)文字號(hào):  發(fā)文機(jī)關(guān):
 成文日期:  發(fā)文日期: 2019-08-07
 
瑪曲縣人力資源和社會(huì)保障局 2018年度部門決算公開(kāi)

瑪曲縣人力資源和社會(huì)保障局

2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

瑪曲縣人力資源和社會(huì)保障局為縣政府工作部門。部門職能如下:貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于人力資源和社會(huì)保障方面的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章;擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和專業(yè)技術(shù)中長(zhǎng)期規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

人力資源和社會(huì)保障局行政機(jī)構(gòu)1個(gè),下設(shè)社保中心、人才市場(chǎng)辦公室、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)共3個(gè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。獨(dú)立核算單位1個(gè),核定編制40人,其中行政編制8人,參公管理單位編制32人。

二、2018年度部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì)2,300.06萬(wàn)元,支出總計(jì)499.76萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比,收入減少1,735.01萬(wàn)元,減少43.00%,支出減少1,744.43萬(wàn)元,減少43.49%。主要原因是社保相關(guān)財(cái)政撥款收入減少。

本部門2018年度收入合計(jì)2,300.06萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2,299.62萬(wàn)元,占99.98%;其他收入0.44,占0.02%。

本部門2018年度支出合計(jì)2,266.96萬(wàn)元,其中:基本支出2,266.96萬(wàn)元,占100%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.47萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)33.10萬(wàn)元,主要原因是今年銀行存款含其他應(yīng)付款。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入2,299.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,735.22萬(wàn)元,下降43.01%。主要原因是社保相關(guān)財(cái)政撥款收入減少,聘用工增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1760.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)326.89%。主要原因是項(xiàng)目資金沒(méi)有列入預(yù)算。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出2,266.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1744.2萬(wàn)元,下降43.48%。主要原因是社保相關(guān)財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1691.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)294.21%。主要原因是項(xiàng)目資金沒(méi)有列入預(yù)算。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出40.69萬(wàn)元,占1.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加40.69萬(wàn)元,主要原因是維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)等資金沒(méi)有列入預(yù)算;社會(huì)保障和就業(yè)支出2,049.69萬(wàn)元,占91.41%;較年初預(yù)算數(shù)增加1474.63萬(wàn)元,主要原因是專項(xiàng)資金沒(méi)有列入預(yù)算;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.58萬(wàn)元,占3.99%,較年初預(yù)算數(shù)增加90.58萬(wàn)元,主要原因是專項(xiàng)資金沒(méi)有列入預(yù)算;農(nóng)林水支出86.00萬(wàn)元,占2.81%,較年初預(yù)算數(shù)增加86.00萬(wàn)元,主要原因是專項(xiàng)資金沒(méi)有列入預(yù)算。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,266.96萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,204.71萬(wàn)元, 較上年減少1,761.25萬(wàn)元,主要原因是社保相關(guān)財(cái)政撥款收入減少,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括增資、工資,公益性崗位工資。公用經(jīng)費(fèi)62.25萬(wàn)元,較上年增加16.82萬(wàn)元,主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)多,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.96萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.70萬(wàn)元,主要原因是本年度外出培訓(xùn)次數(shù)較上年增多。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬(wàn)元,主要用于因公務(wù)車使用時(shí)間長(zhǎng)維修次數(shù)增加、下鄉(xiāng)所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,較上年支出數(shù)增加0.02萬(wàn)元,本年度車輛維修較上年增加。

公務(wù)接待費(fèi)2.97萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,較上年支出數(shù)增加0.69萬(wàn)元,主要原因本年度培訓(xùn)費(fèi)用較上年增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次,198人,2018年度本部門人均接待費(fèi)150元,車均維護(hù)費(fèi)1.99萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.25萬(wàn)元。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:其他用車2輛。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額6.32萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.32萬(wàn)元。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明(如有,需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告)。

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

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