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 索 引 號: mqx/2021-00193
 標  題: 共青團瑪曲縣委2020年度部門決算公開
 發(fā)文字號:  發(fā)文機關: 瑪曲縣人民政府
 成文日期:  發(fā)文日期: 2021-11-30
 
共青團瑪曲縣委2020年度部門決算公開

 

共青團瑪曲縣委

2020年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

1、行使領導全縣共青團工作、全縣青聯(lián)和少先隊工作職權,對全縣青年社團組織進行指導和管理,參與制定全縣青少事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策。

2、參與有關全州青少年事務的法律、法規(guī)的制定和實施,協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調與青少年利益相關的事務。

3、調查青年思想狀況和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問題,提出相應對對策,開展各種活動。

4、在全縣經(jīng)濟建設中,組織和帶領青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用,完成縣委、縣政府和團州委部署的以青少年為主的各項任務。

5、協(xié)調縣政府教育部門做好中、小學生的教育管理工作,維護學校穩(wěn)定和社會安定團結,領導、組織實施全州希望工程綠色希望工程工作。

6、會同有關部門對縣內外青少年友好交流工作實行歸口和管理提供服務,參與制定有關全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策,做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結教育工作,維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結。

7、承擔縣委、縣政府、團州委交辦的其他有關事宜。(二)機構設置

(一)綜合辦公室

處理團縣委日常政務,負責重要會議的組織和報告文件以及團縣委管理制度的起草;負責團縣委機關財務、保密、接待、信訪、檔案管理、目標管理、人事勞資、黨務、政治教育等工作;負責調查團的工作中帶全局性的、比較重要的問題,研究有關理論、政策問題,協(xié)調機關各部門的調查研究工作;負責研究全縣團的工作的安排和部署,掌握全縣團的工作的進展情況,搞好信息綜合分析和反饋工作;負責團縣委與縣直單位、團州委有關部門的聯(lián)系,完成書記班子交辦的事宜;研究制定全縣共背團組織、干部和團員隊伍建設的政策、措施;指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)團委、直屬團委、基層團組織、團干部隊伍建設;規(guī)劃指導團員隊伍發(fā)展、團干部教育培訓等工作;協(xié)助黨組織管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)級團委領導班子和直屬團委領導班子;協(xié)助管理團州委在本縣的委員、候補委員,管理團縣委委員和候補委員;指導縣直各部門機關團組織圍繞黨和政府的中心工作和主要任務,開展適合青年特點的各項活動;研究制定全縣共青團宣傳教育和思想政治工作計劃并組織實施;組織指導全縣團員青年理論學習和思想政治教育工作的開展;組織指導團員青年參與群眾性精神文明創(chuàng)建活動;宣傳全縣各條戰(zhàn)線的優(yōu)秀青年典型;負責組織、指導全縣共青團和青少年工作的宣傳報道;貫徹執(zhí)行黨的方針、政策,重點做好青年知識分子、少數(shù)民族青年、宗教青年、臺港澳青年同胞及上層愛國人士子女等方面的團結、教育工作,不斷鞏固和擴大青年愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線;研究、指導全縣少數(shù)民族地區(qū)團的工作和青少年統(tǒng)戰(zhàn)工作中開展交流和聯(lián)誼活動;負責處理縣青聯(lián)的日常事務及委員的聯(lián)絡工作,加強青聯(lián)委員的聯(lián)絡、溝通,指導青聯(lián)界別活動;負責全縣十大杰出青年”、“十佳青年公務”的評選工作;負責開展全縣青少年外事工作,接待國外、境外青少年訪問者,組織開展同國外、境外青少年組織的交流活動。

(二)青少年工作部

延長團的工作手臂,承擔政府委托的各種青少年工作事務和工作項目,做好青少年思想引領工作,并積極拓展領域,做好青少年的教育、服務、保護、管理工作,為青少年成長成才提供幫助;參與制定保護青少年健康成長的法律、法規(guī);組織實施《中華人民共和國未成年人保護法》、《甘肅省實施未成年人保護法辦法》和《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》,參與監(jiān)督其執(zhí)行情況,維護青少年權益,處理青少年來信來訪及青少年咨詢問題,推進青少年社會化服務體系的建立;負責處理縣未成年人保護委員會辦公室和縣預防青少年違法犯罪工作專項組辦公室的日常工作;研究指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)、非公企業(yè)、兩新組織團的工作組織牧村青年圍繞經(jīng)濟建設學習科技文化知識,進行實用技術培訓,培養(yǎng)農牧村青年致富人才,開展脫貧致富奔小康活動,推進全州農牧村經(jīng)濟發(fā)展和社會進步;指導農牧村團的基層建設;研究指導企事業(yè)和城區(qū)街道團的工作,圍繞經(jīng)濟建設中心開展團的各項活動,負責青工戰(zhàn)線先進人物、先進青年集體的評定、管理、宣傳等工作;指導企事業(yè)、城區(qū)街道、社區(qū)團的基層建設;研究、指導學校團的基層建設。健全完善全縣中小學校團組織建設與規(guī)范,調研指導學校共青團組織開展形政策宣傳、文化體育活動;少年指導建立全縣學生會聯(lián)合會和學生會組織;研究、指導中學、小學團的工作,了解掌握青少年學生的思想動態(tài),根據(jù)黨的教育方針開展團的各項活動,指導中學、小學生開展社會實踐、勤工助學和學和課外科技、文化活動及三下鄉(xiāng)工作;研究指導全縣少先隊青工作,加強少先隊輔導員隊伍建設;研究少年兒童的思想品德教幫育,協(xié)調和配合有關部門的調查研究、反映情況、制定政策,落實少先隊工作根本任務,指導少先隊校外陣地建設;負責少先隊宣傳工作;指導少先隊基層組織建設,負責處理縣少工委的日常事務;負責指導七鄉(xiāng)一鎮(zhèn)一場少工委工作,配合縣婦兒工委工作,配合教育部門做好紅領巾德育教育工作,開展各類少年兒童喜聞樂見的活動,搞好中國少年維鷹行動的爭章頒章工作,開展輔導員教育培訓聘任工作及紅領巾書報刊的訂閱學用工作;圍繞重大自然災害、大型賽會、環(huán)境保護、弱勢群體關愛、社區(qū)建設、公共秩序維護等領域開展志愿服務活動;制定全縣志愿者服務事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實施綱要,建立健全志愿者組織的建設管理、服務保障、信息宣傳等制度;全面管理全縣志愿者注冊信息,保障志愿者權益,宣傳志愿者理念,并實施對志愿者服務的評價和獎勵工作;負責全縣希望工程的資金管理、捐助及失學兒童的救助工作,負責希望小學的修建、維護和有關管理工作,負責希望網(wǎng)校的建立和運做工作,并組織、實施全州綠色希望工程,對資金的募集、項目的實施負責。

(三)共青團瑪曲縣委團校(同瑪曲縣青少年教育培訓中心合署辦公)

堅持黨建帶團建的原則,通過全面、系統(tǒng)地培訓,使廣大團員干部提高思想政治理論水平,熟練掌握共青團工作的方式方法,及時了解:分析、研究團情,提高全縣基層團干部理論素養(yǎng)和工作能力。把廣大青少年培養(yǎng)成具有堅定共產(chǎn)主義信仰的社會主義事業(yè)建設者和合格接班人;按照全縣團干部的思想水平和工作能力,研究建立健全全縣團干部教育培訓制度,用社會主義核心價值教育廣大青少年,拓展團的教育陣地,不斷鞏固和擴大黨執(zhí)政的青少年群眾基礎,努力為黨輸送新鮮血液,增強我縣各級團組織的戰(zhàn)斗力和凝聚力,推動我縣共青團工作全面發(fā)展;團校的宗旨是發(fā)揚政治堅定、學習刻苦、工作勤奮、作風扎實、品德高尚的團校校訓,培養(yǎng)全縣廣大團員青年具有堅定的共產(chǎn)主義理想信念,善于思考,勤于學習、勇于創(chuàng)新、甘于奉獻,具有較高的理論修養(yǎng)和工作能力。通過開展牧村青年勞動力培訓,切實提高我縣青年勞動力素質,把廣大牧村青年培養(yǎng)成合格的新型實用技術人才。

)人員編制和領導職數(shù)

核定編制和領導職數(shù)情況:共青團瑪曲縣委核定人員編制為6名。其中:事業(yè)編制6名。核定領導職數(shù)2名。其中:書記1名、副書記1名。

二、2020年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計92.09萬元,支出總計93.42萬元。與2019年決算數(shù)相比,收入下降22.43萬元,下降19.6%,支出減少18.23萬元,下降16.33%。收入下降主要原因是響應國家相關政策對各項支出進行了縮減及人員減少,支出減少原因是響應國家相關政策對各項支出進行了縮減及人員減少。

本部門2020年度收入合計92.09萬元,其中:財政撥款收入92.09萬元,占100%

本部門2020年度支出合計93.42萬元,其中:基本支出93.42萬元,占100%

本部門2020年度年末結轉和結余1.71萬元,較上年下降30.43萬元,主要原因是本年度響應國家相關政策對各項支出進行了縮減及人員減少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入92.09萬元,較上年決算數(shù)下降22.43萬元,下降19.6%。主要原因是響應國家相關政策對各項支出進行了縮減及人員減少較年初預算數(shù)增加13.89萬元,增長38.45%。主要原因是基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等

本部門2020年度財政撥款支出93.42萬元,較上年決算數(shù)減少11.16萬元,下降16.33%。主要原因是本年度響應國家相關政策對各項支出進行了縮減及人員減少。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:其中2012601支出737976.53元,占總支出79.04%,主要為在職人員經(jīng)費支出;2012604支出195702.23元,占總支出79.04%,主要為公用經(jīng)費支出;208050551,556.32元,占總支出5.52%,主要為財政補貼養(yǎng)老保險支出;2082702支出683.58,占總支出0.07%,主要為工傷保險費支出; 2101103支出10,252.68元,占總支出1.1%,主要為公務員醫(yī)療保險支出;2101201支出22,502.12元,占總支出2.4%,主要為基本醫(yī)療保險支出

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出93.42萬元。其中:人員經(jīng)費73.8萬元, 較上年下降40.59萬元,主要原因是本年度響應國家相關政策對各項支出進行了縮減及人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費19.6萬元,較上年下降14.17萬元,主要原因是本年度壓減公用經(jīng)費開支等。

  1. 政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    本部門2020年度政府性基金預算財政撥款92.09萬元,支出總計93.42萬元。與2019年決算數(shù)相比,收入減少22.43萬元,下降19.6%,支出減少18.23萬元,下降16.33%。收入減少主要原因本年度響應國家相關政策對各項支出進行了縮減及人員減少等,支出減少原因是本年度響應國家相關政策對各項支出進行了縮減及人員減少

    四、“三公”經(jīng)費情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。

    2020 年度“三公”經(jīng)費支出共主要原因是壓減“三公”經(jīng)費支出。

    (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

    2020年度本部門因公出國(境)費用支出,公務車購置費支出,無公務車運行維護費支出,無公務接待費支出。

    (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

    五、其他需要說明的事項

    (一) 機關運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關運行經(jīng)費支出19.55萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支開支制作展板,辦公費、信息網(wǎng)絡購置更新費。機關運行經(jīng)費較2019減少14.20萬元,下降42.06%,主要原因是本年度壓減公用經(jīng)費開支等。

    (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至202012月31日,本部門共有車輛0

(三) 政府采購支出情況說明。共計8.70萬元,其中:貨物支出8.70萬元,政府采購授予中小企業(yè)合同金額8.70萬元。

(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2020年本部門國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

(五)預算績效管理情況說明

 

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注:以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

 

 

 

附件【團縣委2020年度部門決算公開表樣.xls

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